对账开票-业务场景

1 业务场景
采购的周期管理,以及采购商和供应商之间的往来对账等。
2 业务流程
2.1 业务流程图

2.2 业务流程说明
1. 根据采购入库单生成采购对账单,发布给供应商;
2. 供应商对对账单进行确认/拒绝;
3. 供应商确认对账单后,可根据对账单开票;
4. 采购商对协同的发票进行审核;
3 系统配置
3.1 基础数据设置
3.1.1 供应商档案
路径:数字化建模>基础数据>供应商档案
注意:资质信息页签中的“是否协同”为是;

4 系统操作
4.1 采购周期对账
角色:业务员
路径:采购服务>>采购协同>采购周期对账
Step1:点击新增,参照采购入库单进行对账;


Step2:填写采购对账单,保存
对账开票-业务场景
1 业务场景采购的周期管理,以及采购商和供应商之间的往来对账等。2 业务流程2.1 业务流程图2.2 业务流程说明1. 根据采购入库单生成采...
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