委外加工费跨月结算如何操作

1、委外当月入库,未与委外发票结算,当月委外入库单也需要先核销,再做正常单据记账,属于暂估记账,走暂估科目;
2、跨月后开票,再与委外发票做委外结算;
3、结
委外加工费跨月结算如何操作
1、委外当月入库,未与委外发票结算,当月委外入库单也需要先核销,再做正常单据记账,属于暂估记账,走暂估科目;2、跨月后开票,再与委外...
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