【U8+】固定资产-月末结账事项

一、应用介绍
在该模块各业务完成后,则可进行结账操作。结账及反结账操作必须依次按月份逐月完成。
- 结账:
进入【固定资产】-【期末处理】-【月末结账】,点击【开始结账】,依次完成。
- 取消结账:
进入【固定资产】-【期末处理】-【恢复月末结账前状态】,点击“是”。
注意:使用当前取消的已结账月份登录进操作;反结账会清空下月固定资产系统录入的数据;操作需谨慎且做好账套备份。
- 与其他模块联用:
与其他系统联用时,结账顺序如下,反结账则相反:
与成本管理联用,且成本管理折旧费用取数来源为固定资产系统时,固定资产优先成本管理结账,如不联用那么固定资产与成本管理没有无优先顺序。
固定资产 》 成本管理 》 总账
二、具体操作步骤
1、结账:
进入【固定资产】-【期末处理】-【月末结账】,点击【开始结账】,完成结账即可,影响结账的原因主要有三点:未完成折旧计提业务、未完成制单业务、与总账对账不平,按照提示信息可根据实际情况来调整,具体分析如下:
- 1)未完成折旧计提业务
固定资产每个月都需要进行计提折旧操作,进入【折旧计提】-【计提本月折旧】,月末结账前计提一次折旧并生成折旧凭证即可。
本月没有计提折旧 或本月已经计提折旧又做了调整业务影响了折旧数据,如录入了原始卡片、原值调整、累计折旧调整等。此时在点击月末结账的时候会提示:
不能进行月末结账,可能的原因1:本月还未计提折旧计提,….,但点击计提折旧的时候又提示:上一次计提折旧已制造了第X号X凭证?(如图)

出现上述情况,如已经生成折旧凭证需删除在重新计提一次折旧。进入【凭证处理】-【查询凭证】上找到折旧计提的凭证,必须先删除凭证,再重新计提本月折旧和重新生成折旧凭证。
注意:本月如发生资产减少业务需要先计提折旧,才能做资产减少;如结账前还不确定是否还有其他业务发生,那么计提折旧的凭证可以先不做,月末结账前在重新计提一次折旧在生成凭证即可。
- 2)未完成制单业务
如未完成制单业务,在固定资产系统结账时会出现提示:制单业务未完成,不能进行此项操作!

- 制单业务检查步骤:
直接进入【凭证处理】-【批量制单】上,会显示所有未制单的记录,选择后进行制单即可。
如所显示的业务已经通过总账或其他系统完整制单,此时固定资产不用再制单。
温馨提示:除特殊及无法制单情况下,建议通过固定资产系统制单功能制单,防止后续查账较为复杂。
【U8+】固定资产-月末结账事项
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