不同单位的预收及应收款如何对冲?

1.先在应收款管理转账节点下做应收冲应收,将A客户的应收单上的余额冲到B客户,生成凭证借:应收账款 B 贷:应收账款 A
不同单位的预收及应收款如何对冲?
1.先在应收款管理转账节点下做应收冲应收,将A客户的应收单上的余额冲到B客户,生成凭证借:应收账款 B 贷:应收账款 A2.B客户再做核...
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