【U8+】应收款管理-业务应收日常操作流程

知识点:
业务应收日常操作流程事项
一、 日常业务流程

由于收入准则的变化,目前系统支持根据发货单/销售出库单,确认暂估收入即业务应收,确认收入时在开具销售发票,并生成相应凭证。具体操作流程指导可参见以下介绍。
二、 功能启用
l 启用前提
1、需同时启用模块:销售管理,库存管理。
2、13.X需同步应收/付款管理AR、销售管理SA,库存管理ST 加密FS的补丁集成应用此功能;15.X及以上已集成功能。
l 选项设置
ü 应收款管理选项
常规页签,勾选“启用业务应收”功能即可。启用前提前处理完毕部分开票的业务单据后再启用,否则会导致无法确认业务应收。

ü 销售管理选项
业务应收确认单据是按发货单还是按销售出库单,依据销售系统选项中的“开票依据”决定,如销售管理选项中,开票依据为“销售出库单”,则根据销售出库单来确认业务应收。

l 设置基本科目
基本科目里设置业务应收记账生成凭证的会计科目,控制科目和对方科目相应可以设置:业务应收科目,业务销售收入科目,待转税金科目。此科目与应收科目、销售收入科目、税金科目相对应。

l 生单规则
如何生成业务应收单,可进行生单规则的设置,进入【生单规则】可按照合并规则生成一条或多条业务应收单,简化和优化后续流程效率,例如生成凭证。

三、 日常流程步骤
以下依据开票依据是销售出库单进行确认。
Ø 业务应收确认
1、生成销售出库单,参照销售发货单生成销售出库单。

2、销售出库单审核后,进行业务应收确认。进入【业务应收确认列表】,选择“销售出库单”点击“确认”即可。

查询条件中可按明细记录显示,可逐行确认;按单据确认则按单生成一条,根据选择记录+生单规则生成业务应收单记录数。

3、生成业务应收确认凭证,在生成凭证界面选择“业务应收”后,进行制单。
借:业务应收
贷:业务销售收入
应交增值税-待转销项税


注意:可进行业务应收确认的单据是:
1、已审核的销售出库单或者已审核、未关闭的发货单(对应发票在应收未审核)
2、已确认业务应收的出库单或发货单明细行后续确认了财务应收,即对应的销售发票已经审核,则不能取消确认。
Ø 业务应收回冲
1、 开具“销售发票”,并在应收系统进行审核,发票审核的同时回冲业务应收。

2、 销售发票审核
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