(委外管理)新年度开账结转方式,上年度的委外发票的金额录入错误,已经结算,如何处理?

(委外管理)新年度开账结转方式,上年度的委外发票的金额录入错误,已经结算,如何处理?
直接在存货核算中做入库调整单调整入库成本,并在应付管理中做其他应付单调整应付。
点击下载文档文档为doc格式
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇

声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。