[原因] 计价方法为先进先出法的物料,结存数量为正数或负数、结存单价为负数或零时不能进行期末结账。[概述] 手...
情况一:期末结账时提示序列号数量与物料数量不一致[概述] 检测存在序列号数量与单据数据不一致的情况分为如下两种: ①序列号数量小于...
[概述] 1、单击期末结账向导左下角[查看]本期已审核未记账的出入库单据,看是否存在单据,根据业务实际情况确认单据是否需要生成凭证。 ...
[概述] 期末关账,账期不会发生变化,只是不允许供应模块新增本期的库存单据。对于其他某些业务操作如,发票的新增,反审核以及勾稽等都有参...
[概述]委外工序接收单在期末结账是会检测,并严格控制委外工序接收单的金额必须大于等于0.01才可以结账。
[概述]1、在[供应链]-[存货核算]-[期末管理]-[期末结账]界面,点击左下角[查看]-[本期未审核的出入库单据]即可查询出未审核的单据。2、在网...
[概述] 正常情况下,我们要反结账是必须删除上期暂估入库在本期生成的冲回凭证的,但是如果实在是不想删除冲回凭证,我们可以变通处理一下,...
[原因] 核算系统选项勾选了期末结账时检查未记账单据[操作步骤] ...
[概述]只能使用自动转账功能进行结转,但结转后结账仍会提示余额未结平。查看科目余额表损益科目余额为0,但显示明细则可发现相同的核算项目...
[操作步骤]1、单击[工资管理]→[工资业务]→[期末结账],选择[反结账]注意不要勾选[删除当前工资和基金数据],单击[开始]。这样反结账到所需...
[概述]反结账,当前期次的工资数据是否还在 [操作步骤] 1、反结账时,如果不勾选[删除当前工资和基金数据],将反结账的数据修改保存之后结账...
[操作步骤]1、用administrator登陆金蝶K/3系统,打开[K/3主界面],依次单击[系统设置]→[系统设置],双击[系统参数];2、单击选中工资类别,单击...
[原因]期末结账不是分类别结账的,该系统有多个工资类别,其中有部分类别的数据未结账导致[操作步骤]1、登入有权限的用户。打开[工资管理]→[...
[概述]工资类别结账和反结账是否分类别结账可以通过设置进行控制[操作步骤]1、登入administrator账号2、打开[系统设置]→[系统设置]→[工资...