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应收应付核销时的“跨币别核销”如何使用?

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-223

应收应付核销时的“跨币别核销”如何使用?

【问题描述】

应收应付核销时的“跨币别核销”如何使用?

【解释说明】

情况一:启用了外币结算的情况下,应收币种与实际结算币种不一致时。

1、“应收应付”-“收款单”,选择客户、收款币别,同时勾选“跨币别收款”

2、“源单信息”中,选择对应的外币销售出库单。

勾选“跨币别收款”后,源单里的【本次核销金额本位币】=【本次核销金额】*源单应收类单据的汇率

3、录入“收款信息“,选择对应的收款账户,录入收款金额。

收款信息里的【收款金额本位币】=【收款金额】*收款单单头录入的汇率

4、如下图所示:

【汇兑损益本

应收应付核销时的“跨币别核销”如何使用?

【问题描述】应收应付核销时的“跨币别核销”如何使用?【解释说明】情况一:启用了外币结算的情况下,应收币种与实际结算币种不一致时。1、“...
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