供应商的订货合同要求先款后货,先预交一笔货款,每次发货后按实际金额扣减,这个业务怎么处理?

【问题描述】
供应商的订货合同要求先款后货,先预交一笔货款,每次发货后按实际金额扣减,这个业务怎么处理?
【操作流程】
1,预付货款时,打开“应收应付—预付款”,录入实际付款金额;

2,在收到货之后,在采购管理-采购入库录制采购入库单,选择“供应商”后,可在单据界面看到“预付款余额”;

3,填写好实际入库的商品数量金额后,在“抵扣预付款”中填写需要抵扣的金
供应商的订货合同要求先款后货,先预交一笔货款,每次发货后按实际金额扣减,这个业务怎么处理?
【问题描述】供应商的订货合同要求先款后货,先预交一笔货款,每次发货后按实际金额扣减,这个业务怎么处理?【操作流程】1,预付货款时,打开“...
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