采购入库

1、简介
1.1功能介绍
用于采购订单下达后,货物到仓,需要把采购订单下推成采购入库,填写到库商品的信息,完成库存的更新及影响应付款。 或者无需下采购订单,直接增加库存及应付的入库场景。
1.2适用版本
金蝶云·星辰所有版本
1.3应用场景
1)仓库收到供应商发出的商品后,若采购员已经录入了采购订单,仓管员可以直接点击采购订单列表的“入库”生成采购入库单,也可以在采购入库单新增界面,点击“选源单”,选择对应的订单入库。
2)采购时接收供应商的赠品
3)供应商按商品分别打折,也有可能是达到一定的采购数量或采购金额后给出整体折扣
4)企业指定了商品的最高采购限价,超过该价格时给予提示。
5)发货供应商与结算供应商可不相同。
1.4系统路径
采购管理-采购单据-采购入库
1.5字段/按钮/参数说明
功能按钮通用操作说明
https://vip.kingdee.com/link/s/lSRAs
2、主要操作流程
1)编制注意事项
① 采入库单中,供应商、结算供应商和商品信息,仓库,单位,数量是必录的。当需要统计部门或业务员业绩时,建议填写部门和业务员字段。
② 若有外币业务,有管理商品批次、序列号或者“颜色尺码”多属性等需求,在采购入库单中找不到相关的字段录入时,首先检查【系统设置】→【系统参数】→【商品参数】或【进销存参数】中,有没有开启对应的功能选项;若已开启,请打开单据界面的设置窗口查看,放开相关字段的显示。


③ 若是分公司发货,总部结算,既供应商与结算供应商不同,可在【系统设置】→【进销存参数】中,勾选“启用第三方结算”。
2)快速录单
① 希望在录制采购入库单时自动带出价格,需要先在商品资料中填写“采购单价”,且需要明确该价格是含税价还是不含税价,在【系统设置】→【系统参数】→【商品参数】中指定是否启用商品价格含税;若启用,则将该价格带入采购入库单的“含税单价”字段,若不启用,则带入采购入库单的“单价”字段。
② 在供应商基础资料中,设置好“发票类型”,“联系人电话地址”,“部门”“采购员”等信息,在开单时录入供应商后可直接携带。
③ 若有多个仓库,在商品资料中设置好“默认仓库”,在开单时录入商品后可直接携带;
④ 若有多个计量单位,在商品资料中设置好“采购单位”,在开单时录入商品后可直接携带。
3)金额变更
金额变更,可处理在实际业务中,由于市场或者交易条件发生变化,而入库 /出库 单已经审核了,需要调整单据上的金额的场景,通过此功能,可以更真实反馈实际业务成本。
相关知识:https://vip.kingdee.com/link/s/ldsjS
3、版本差异
3.1 采购暂估调整(仅星辰专业版有)
应用场景:
采购入库时,没有收到采购发票,因此不能确定供应商开票金额是否与入库单一致。当收到发票后,需要根据实际情况进行调整。
当公司收到采购发票时可能会存在以下情况,不同的业务场景处理方案也会不一样:
• 系统未结帐(比如在当月就收到发票,或者跨月收到,但是业务还没有结账,且采购入库单没有生成凭证),收到的采购发票金额与采购入库金额一致
• 系统未结帐,采购发票金额与采购入库金额不一致
• 已结账,采购发票金额与采购入库金额一致
• 已结账,采购发票金额与采购入库金额不一致
• 已结账,采购发票金额与采购入库金额一致,但是发票类型与采购入库时不一致,因此税额不一致,需要调整税率税额
功能说明:
采购暂估业务处理
https://vip.kingdee.com/link/s/lHaN4
3.2 开票相关字段(仅星辰旗舰版有)
3.2.1 关键字段说明
同期开票数量、金额:采购入库单生成了同期(若按自然月份划分期间,则为相同年月的日期)的采购发票,采购发票的信息会对应登记在采购入库单的“同期开票数量”“同期开票金额”“同期开票价税合计”字段中。
同期未开票数量、金额:采购入库单数量减去同期开票数量,为同期未开票数量,当采购入库单生成了跨月发票后,同期未开票数量不会改变。同期未开票金额根据同期未开票数量乘以单价计算得出。当发票类型选择为“普票”或“收据”时,暂
采购入库
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