财务期末结账与反结账操作指南

【概述】
结账是把一定时期(月度、季度、年度)内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额。
各个期间的期末结账完成状态有先后依赖关系,上一期未完成期末结账,则下一期不能进行期末结账。在某一期完成期末结账之后,系统控制不允许再发生业务操作(包括凭证的增删改),系统已结账。系统支持跨期结账、跨期反结账。
【操作流程】
1、单击【账务处理】-【期末结账】,进入“期末结账”页面。如下图所示:
2、在进行期末结账前,系统提供“结账前检查”功能,可以对期末结账前相关业务进行检查。单击右上角的“检查项设置”可以对检查的项目进行设置和调整。如下图所示:
1).在检查项目设置中修改
财务期末结账与反结账操作指南
【概述】结账是把一定时期(月度、季度、年度)内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额。各个期间的期末结账...
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