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采购发票序时簿

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-2220

采购发票序时簿

1 简介

1.1 功能介绍

采购发票序时簿是以列表的形式显示所有采购发票的账簿,单击【采购发票序时簿】即可进入。在采购发票序时簿中,用户可以对采购发票进行批量处理功能和管理功能,主要包括红字和蓝字发票的对等核销、单据关联关系、钩稽关系、关联合同和凭证的连续查询等。

2 主要操作

2.1 过滤操作

  1. 单击【采购发票序时簿】,系统自动调出【过滤】界面,在此界面中用户可以设置单据的查询条件、排序关键字、保存查询方案等;此外针对查询结果,系统还可以实现对显示表格的设置功能。并可勾选界面左下角的【下次直接以该方案进入】,则下次再次进入该序时簿时,直接按照设定的过滤方案输出结果,不再弹出过滤界面。

  2. 在【过滤】界面【条件】页签的下方,可以设置单据状态,系统预先对每种状态设置了默认选择,用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。采购发票序时簿的状态设置包括时间、审核标志、钩稽状态、作废标志、记账标志以及红蓝标志六种过滤条件,用户可以进行定义和搭配,快速找到需要的采购发票类型。

  3. 进入【采购发票序时簿】界面后,如果用户需要设置其他的过滤条件,可以在工具栏点击【过滤】或者菜单栏选择【查看】→【过滤】,调出【过滤】界面来重新定义过滤条件。

2.2 查询钩稽单据

  1. 采购发票与采购入库单之间的关系非常紧密,它们之间的钩稽不仅是确定成本的关系,更是业务流动和资金流动的连结纽带;此外,还有发票与发票之间的对等核销,也是钩稽的一种。在【采购发票序时簿】界面中,提供了采购订单与采购发票之间的钩稽关系查询功能,使采购发票能关联查询相钩稽的采购订单。

  2. 在【采购发票序时簿】界面,选中一张已钩稽采购发票,菜单栏选择【查看】【查看钩稽单据】,即可调出【单据联查】界面,上面包括与当前单据相互钩稽的所有单据。如当前单据没有相关钩稽单据,系统会给予相应提示。

2.3 查询记账凭证

  1. 金蝶KIS云·专业版业务系统能够针对核算单据查询其关联生成的记账凭证。

  2. 【采购发票序时簿】界面,选中一张采购发票,单击工具栏的【凭证】或菜单栏选择【查看】→【查看凭证】,如果该采购发票已生成记账凭证,系统就会调出该凭证,供用户查询;如果该采购发票不存在凭证,系统就会给出不存在的提示。

2.4 采购发票钩稽操作

  • 功能介绍

钩稽是发票与入库单确认的标志,是核算入库成本的依据。已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作,无论是本期或以前期间的发票,钩稽后都作为当期发票来核算成本。在采购管理中,一张采购发票可以与多张采购入库单钩稽,多张发票也可以与一张采购入库单钩稽,同样,多张采购发票可以与多张采购入库单钩稽。

  • 钩稽的先决条件

  1. 采购发票和采购入库单都必须是以前期间或当期的单据;

  2. 采购发票和采购入库单单据状态必须是已审核,且尚未钩稽;

  3. 钩稽人必须具有采购发票的钩稽权限;

  4. 采购发票和采购入库单供应商相同;

  5. 采购发票和采购入库单的物料、辅助属性,必须一致。

  • 钩稽操作

  1. 在【采购发票序时簿】界面,选择符合钩稽条件的单据,工具栏点击【钩稽】或菜单栏选择【操作】→【钩稽】进行钩稽。

  2. 关联采购入库单生成的采购发票勾稽时,系统一般会直接勾稽,但若数量不一致,且当系统参数设置为“发票和出入库单数量不等允许钩稽”,系统会出现如下提示。

注意事项:

  1. 可在【采购发票】知识中查看更多关于发票钩稽操作。

2.5 采购发票反钩稽操作

  • 功能介绍

如果在钩稽之后发现原来的钩稽有误,或者需要对已经钩稽的单据进行修改,则可以执行反钩稽操作。

  • 反钩稽的先决条件

  1. 只有是某一组钩稽记录(一组记录的钩稽序号是一致的)的钩稽人才能对该组钩稽记录执行反钩稽操作;

  2. 只能反钩稽,钩稽期间为本期的发票,钩稽期间为以前期间的发票不能反钩稽;已经记账的发票不能反钩稽;

  3. 如果暂估凭证冲回方式为单到冲回方式,且采购发票对应的采购入库单在当前已经生成冲回凭证,采购发票不能反钩稽,必须删除对应的暂估冲回凭证后,才能反钩稽;

  4. 反钩稽人必须具有相应的权限(钩稽的权限)。

  • 反钩稽操作

  1. 在【采购发票序时簿】界面,选择符合反钩稽条件的单据,菜单栏选择【操作】→【钩稽】进行钩稽或通过右键点击明细行操作选项进行反钩稽;

注意事项:

  1. 如果该组钩稽单据经过核算,已生成了暂估补差单,则反钩稽发票时,系统会自动删除所生成的暂估补差单;

  2. 当执行反钩稽的发票或出入库单进行了多次部分钩稽时,由当前钩稽人执行反钩稽,反钩稽后当前单据或发票钩稽状态不变,钩稽人退回到上一次执行钩稽的操作员。

2.6 采购发票拆分操作

  • 功能介绍

采购发票拆单是便于将需要在本期钩稽的部分信息拆分出来,结合发票和入库单的部分钩稽,可以灵活的处理发票反映业务同入库单之间的信息多对多差异。

  • 拆分的先决条件

  1. 采购发票单必须是已审核单据;

  2. 初始化不提供发票拆分外,其余期间的发票都可以拆分;

  3. 采购发票必须是尚未钩稽单据;

  4. 在应收系统已经核销或部分核销的发票不能拆分;

  • 拆分操作

  1. 在【采购发票序时簿】界面,使用鼠标选中一张符合条件的采购发票,选择【操作】→【拆

采购发票序时簿

1 简介1.1 功能介绍采购发票序时簿是以列表的形式显示所有采购发票的账簿,单击【采购发票序时簿】即可进入。在采购发票序时簿中,用户可...
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