以前期间的外购入库单 供应商有误,本期应如何调整?

[概述]
以前期间外购入库单不能反审核操作,只能在本期做红冲处理,一蓝一红的外购入库单做对等核销,再在本期做蓝字的外购入库单。
[操作步骤]
1、 登陆K/3主控台后,依次单击[供应链]→[采购管理]→[外购入库],双击[外购入库-维护];
2、打开[外购入库序时簿]窗口,找到以前期间错误的蓝字出库单,选中后点击工具栏[下推]→[生成外购入库],点击生成产生红字的外购入库单
以前期间的外购入库单 供应商有误,本期应如何调整?
[概述] 以前期间外购入库单不能反审核操作,只能在本期做红冲处理,一蓝一红的外购入库单做对等核销,再在本期做蓝字的外购入库单。[操作步骤...
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