上期做了外购入库单,也来了发票,记了账,这期才发现物料/业务员等相关字段录错了怎么办呢?

[概述]
上期的外购入库单物料录入错误,本期关联之前的蓝字入库做红字的外购入库单对等核销,本期重新入库再开采购发票。
[操作步骤]
1.依次单击[供应链]→[采购管理]→[外购入库],双击打开[外购入库-维护]界面;
2.进入子外购入库界面选中外购入库单击工具栏上的[下推]选择[生成-外购入库单],生成红字外购入库单保存审核;
3.再选择红字的外购入库单单击工具栏上[下推]选择[生成-购货
上期做了外购入库单,也来了发票,记了账,这期才发现物料/业务员等相关字段录错了怎么办呢?
[概述] 上期的外购入库单物料录入错误,本期关联之前的蓝字入库做红字的外购入库单对等核销,本期重新入库再开采购发票。[操作步骤] ...
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