以前期间应付单据上的往来科目挂错了,需要改成预付账款?

[概述]
1、做一张负数的其他应付单,往来科目挂成应付账款,凭证做成借:中转科目(负数)贷:应付账款(负数);
2、然后做一张正数的其他应付单,往来科目挂预付账款,凭证做成借:中转科目(正数)贷:预付账款(正数)
以前期间应付单据上的往来科目挂错了,需要改成预付账款?
[概述]1、做一张负数的其他应付单,往来科目挂成应付账款,凭证做成借:中转科目(负数)贷:应付账款(负数);2、然后做一张正数的其他应付单,往来...
点击下载文档文档为doc格式
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇



