9月份已折旧未结账,要反冲9月份的折旧,重新再折旧,怎么操作?

[概述]
先反结账到8月; 然后重新结账到9月做折旧。
反结账[操作步骤]
12.1WISE及以后版本:
1、登录金蝶K/3系统,打开[ K/3主界面];
2、依次单击[财务会计]→[固定资产管理]→[期末处理],然后双击明细功能[期末结账];
3、选择反结账,单击[开始]即可。
12.1WISE以前版本:
1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[固定资产]→[期末处理],按住键盘上shift键
9月份已折旧未结账,要反冲9月份的折旧,重新再折旧,怎么操作?
[概述]先反结账到8月;然后重新结账到9月做折旧。反结账[操作步骤]12.1WISE及以后版本:1、登录金蝶K/3系统,打开[ K/3主界面];2、依次单击[...
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