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想要跨年度反结账如何操作?

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-2229

想要跨年度反结账如何操作?

[概述]

取消总账系统参数[不允许进行跨财务年度的反结账]后,直接操作反结账即可。


[操作步骤]

1、使用具有系统管理员操作权限的用户登录K/3主控台;

2、依次单击[系统设置]→[系统设置]→[总账],双击[系统参数];

3、单击[总账]页签,取消[不允许进行跨财务年度的反结账]选项;

4、依次单击[财务会计]→[总账]→[期末处理],双击[期末结账],选项[反结账],单击[开始]即可。


[概述]

根据会计准则规定K/3 WISE V14.0及以后版本,总账

想要跨年度反结账如何操作?

[概述]取消总账系统参数[不允许进行跨财务年度的反结账]后,直接操作反结账即可。[操作步骤]1、使用具有系统管理员操作权限的用户登录K/3主...
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