【采购核销】-操作手册

采购核销概述
采购核销的作用:通过应付单(采购发票、费用发票)与入库单的核销(分摊)来确认入库单的采购成本。
采购核销包括手工核销、采购费用分摊。
• 采购核销-手工核销:采购核销是指采购入库单和采购发票进行核销,以确认采购入库单的采购成本,采购手工核销是自动核销功能的补充。
• 采购费用分摊:费用的分摊就是将应计入成本的费用按一定的分摊标准,如数量、金额(即指实际成本)百分比及手工指定分摊金额等,分配到入库物料上,以作为物料实际入库成本的一部分。
• 核销自定义
• 核销匹配条件字段支持自定义。
• 自动核销方案可自定义。
• 现有核销记录支持扩展。
采购发票核销
【用途与目的】
采购发票核销是指采购入库单和采购发票进行核销,以确认采购入库单的采购成本。
【操作路径】
〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购发票核销〗
【使用时机】
采购入库单已审核,且对应的应付发票已审核。
【栏位说明】
• 工具栏位功能与核销界面栏位说明:

名称 | 位置 | 功能说明 | 控制规则 |
应付单查询 | 工具栏 | 查询出符合条件的应付单记录 | 单据已审核、未完全核销 |
入库单查询 | 工具栏 | 查询出符合条件的采购入库单记录 | 单据已审核、未完全核销 |
全选 | 工具栏 | 勾选所有筛选出的单据 | 无 |
全清 | 工具栏 | 取消所有勾选 | 无 |
刷新 | 工具栏 | 按照筛选条件对核销界面数据进行重新筛选,勾选将被全清 | 无 |
预览本次核销结果 | 工具栏 | 根据核销规则,在本界面展现出核销后的各单据核销情况 | 无 |
核销 | 工具栏 | 根据核销规则与选取的单据进行核销处理,并写核销记录 | 无 |
历史核销结果查询 | 工具栏 | 采购核销记录条件查询界面 | 无 |
单据 | 工具栏 | 打开选中记录对应的单据界面 | 选中一行记录 |
退出 | 工具栏 | 退出手工核销界面 | 无 |
• 组织与标准选择
名称 | 位置 | 功能说明 | 控制规则 |
财务组织 | 工具栏下方 | 可不选,以单据上的财务组织为准 | 无 |
核销标准 | 工具栏下方 | 可根据需要进行选择,分以下几种: A核心单据号和数量一致 B核心单据号一致,但数量允许不一致 C核心单据号允许不一致,但数量一致 D核心单据号和数量都允许不一致 E单向核销 | 标准中的核心单据号专指核心单据+行号 |
• 应付单重要栏位说明

名称 | 位置 | 功能说明 | 控制规则 |
公司 | 应付单-条件查询 | 选择财务组织条件,为必选项,单选 | 有权限的实体财务组织 |
本次核销基数量 | 应付单 | 默认为应付单未核销基本数量,必填项,可修改 | 需要小于等于应付单未核销基本数量 |
• 采购入库单重要栏位说明

名称 | 位置 | 功能说明 | 控制规则 |
库存组织 | 采购入库单-条件查询 | 选择库存组织条件,为必选项,可多选 | 只有该库存组织委托的财务组织与应付单财务组织一致时才允许核销 |
本次核销基本数量 | 采购入库单 | 默认为采购入库单未核销数量,必填项,可修改 | 需要小于等于采购入库单未核销素基本数量 |
【操作说明】
• 操作步骤
步骤一:打开该菜单下的“手工核销”界面,首先选择核销标准,然后选择参与核销的应付单,再选择参与核销的采购入库单。
步骤二:通过界面最左列的勾选功能,选中参与本次核销的采购入库单与应付单,维护和确认本次核销金额后,点击【
】。
• 系统业务逻辑
• 参与核销的应付单与入库单,财务组织、往来户、物料必须相同,且核销过程通过基本数量进行,然后计算核销数量。
• 系统提供自动核销功能,核心单据号和行号相同的应付单和入库单,在单据审核时会自动按照关联关系核销,核销标准为按照核心单据号和行号相同、数量也相同。并自动写核销记录。
• 手工核销为自动核销的补充,用来处理部分不能自动核销的场景或用户的其他处理。
• 系统提供反核销功能,将在核销记录中介绍。
采购发
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