出纳模块和总账模块对账有差异

【操作步骤】
出纳模块和总账模块对账有差异,如何排查?
【解决方案】
可以从以下方面排查:
1、检查总账银行科目和现金类的科目是否有未过帐凭证,是否引入到日记账。可以在出纳系统期末对账条件选择时候勾选“未过账凭证”再进行对账;
2、重算科目余额表或重算出纳余额;
3、出纳模块已收款或者已付款的单据是否都生成了凭证;
4、查询与总账明细核对;
5、出纳日记账是否存在相同的重复数据。
【操作步骤】
1、首先根据解决方案中第一点的排查思路,依次点击【出纳管理】-【期末处理】-【期末对账】,双击点开进入条件查询设置的界面,勾选未过账的凭证,可以将总账没有过账的凭证的数据也显示出来,查看包含未过账凭证数据的情况是是否存在差异;
2、如果凭证均过账,出纳日记账记录也均登账,期末对账界面的数据不一致,考虑要重算科目余额表或重算出纳余额,也就是第二点的排查思路。重算科目余额表:依次点开【总账管理】-【期末处理】-【期末对账】,在界面按快捷键Ctrl+shift+F9,弹出输入密码的界面,输入密码:“gowithwind”或者“kingdeeeas”或者“professional”,在进入的余额分析界面选择【文件】下【余额修复(旧)】,选择银行科目或者现金类科目,选择期间进行重算;重算出纳余额:依次点开【出纳管理】-【期末处理】-【期末对账】,在界面按快捷键Ctrl+shift+F9,弹出输入密码的界面,输入密码:cash,选择银行日记账数据修复或者是现金日记账数据修复,选择银行账户/现金科目及币别,选择期间
出纳模块和总账模块对账有差异
【操作步骤】 出纳模块和总账模块对账有差异,如何排查?【解决方案】 可以从以下方面排查: 1、检查总账银行科目和现金类的科目是否...
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