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固定资产期末对账与总账对账不平,如何处理

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-2237

固定资产期末对账与总账对账不平,如何处理


1、问题描述

      固定资产期末对账不平,无法结账

2、业务场景(参考)

       固定资产系统与总账系统联用,结账前需确认固定资产业务是否全部已记账,并且准确;

3、解决方案

      需确定对账数据来源,找到差异处查找固定资产系统的业务单据是否生成凭证,生成凭证的数据是否正确等;固定资产对账数据来源参考:

4、操作步骤

     1、使用有权限的用户依次单击【财务会计】→【固定资产】→【期末处理】→【期末对账】,双击点开期末对账菜单即可弹出期末对账-条件查询界面,在该界面的对账范围中找到当前对账的组织,点击“对账方案”列方框中的image.webp按钮进入对账方案设置界面:确认对账会计科目;

    2、进入期末对账界面,主要核对本期发生数据,如下图,总账系统发生都为0,固定资产系统有数据;

     3、检查固定资产数据是否正确,可依次单击【财务会计】→【固定资产】→【报表统计】→【固定资产变动记录表】查看本期发生的变动记录(参照对账数据来源如上图,固定资产本期借方发生为101

固定资产期末对账与总账对账不平,如何处理

1、问题描述 固定资产期末对账不平,无法结账2、业务场景(参考) 固定资产系统与总账系统联用,结账前需确认固定资产业...
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