【对公报销单(核算)】-付款

对公费用报销单付款
【用途与目的】
对公费用报销单的工作流审核通过以后,需要业务/财务领导审核付款。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖对公费用报销单〗
【使用时机】
财务确认需要对员工对公报销进行付款时使用。
【操作说明】
1.操作前提
核算查看的权限已设置。
单据的转换规则已设置。
参数CP008已设置为是。
2.操作步骤
财务在EAS Cloud网页端/客户端对公费用报销单序时簿选中需要付款的对公费用报销单,点【关联生成】按钮,系统通过单据转换规则生成付款单/代发单/其他应付单。
3.系统业务规则
出纳按报销事项支付款项,根据参数设置的不同,付款流程也有所不同。
CP008=是、CP042=否:对公费用报销单审核通过以后,只支持通过付款单/代发单(出纳系统)付款。
CP008=是、CP042=是:对公费用报销单审核通过以后,只支持通过其他应付单(出纳系统)付款。
CP008=否:对公费用报销单审核通过以后,即默认已线下付款。
CP008=是、CP042=否:对公费用报销单支
【对公报销单(核算)】-付款
对公费用报销单付款【用途与目的】对公费用报销单的工作流审核通过以后,需要业务/财务领导审核付款。【操作路径】〖财务会计〗->〖费用管...
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