期末结账
【用途与目的】
期末结账是指由一个会计期间结转到下一个会计期间。为了保证结账的正确性,结账前一般都要进行期末对账。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗
【使用时机】
期末对账无差异,可以结账到下一个会计期间。
【操作步骤】
步骤一:双击〖期末结账〗,弹出“期末结账”对话框如下:
步骤二:单击【开始】按钮进行结账,结出本会计期间现金科目、银行存款科目的借,贷发生额,期末余额。将当前期间结转到下一个会计期间。
系统未结束初始化时,不允许进行期末结账。
• 参数CS001登账类型=凭证登账时,当前期间有未复核凭证,提示用户有复核的凭证及具体凭证号,是否继续结账由用户决定。
• 参数CS001登账类型=单据登账时,当前期间有未收/付款的收/付款单,提示用户有未收/付款的的收/付款单及具体单据号,是否继续结账由用户决定。
• 参数CS001登账类型=凭证登账、且CS002存在未复核凭证不允许结账为是时,当前期间有未复核凭证时不允许结账。
• 参数CS019出纳与总账余额相等才允许结账为是时,出纳结账时须与总账相同期间进行平衡检查,不相等时提示用户与总账不平,
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