EAS中给供应商应付找零业务的处理方式和步骤:

业务背景:月末应付管理系统对账,发现其中一个供应商对账不平,原来企业会计做的业务是:给此供应商付款10万元,找零退回17200元的业务。此业务在EAS中应收应付的处理方法步骤是:
A、客商基础资料的准备维护:
此种业务供应商与客户是同一个(单位、个人),需先进行客商资料维护,维护步骤如下,在各家分子公司出现此类业务时,先进行搜索查看客商资料,如果缺少,在集团大虚体需要进行新增维护客商资料。并把新增维护的客户或供应商分配到相对应的管理单元。
B、业务操作步骤:
1、在应付系统—付款单,新增100000元的付款单,注意付款类型为“预付款”;
2、由新增的这张付款单直接生成凭证金额为100000元;
借:应付账款科目
贷:应收票据/银行存款科目
3、在应收
EAS中给供应商应付找零业务的处理方式和步骤:
业务背景:月末应付管理系统对账,发现其中一个供应商对账不平,原来企业会计做的业务是:给此供应商付款10万元,找零退回17200元的业务。...
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